Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на___1 января 20012 г.
КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 01.01.12
Организация__ООО «Управдом»__ по ОКПО 88527181
Идентификационный номер плательщика __ ИНН 2920013011
Вид деятельности_______________ по ОКВЭД 70.32.1
Организационно-правовая форма собственности _________
по ОКОПФ/ОКФС 65/16
по ОКЕИ 384/385
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес)_Архангельская обл., Плесецкий р-н,
п. Обозерский, 66__
Дата утверждения_____________
Дата отправки (принятия)______
АКТИВ
|
Код показателя
|
На начало отчётного года
|
На конец отчётного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
|
110
|
|
|
Основные средства
|
120
|
|
306
|
Незавершённое строительство
|
130
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
210
|
2338
|
3691
|
в том числе:
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности
|
|
2338
|
3691
|
животные на выращивании и откорме
|
|
|
|
затраты в незавершённом производстве
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
|
|
|
товары отгруженные
|
|
|
|
расходы будущих периодов
|
|
|
|
прочие запасы и затраты
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям
|
220
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты)
|
230
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты
|
240
|
6578
|
7170
|
в том числе покупатели и заказчики:
|
|
6560
|
7167
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
428
|
1060
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
9344
|
11921
|
БАЛАНС
|
300
|
9344
|
12227
|
ПАССИВ
|
Код показателя
|
На начало отчётного года
|
На конец отчётного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
|
410
|
100
|
100
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
|
|
Резервный капитал
|
430
|
|
7891
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
|
|
7891
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
|
|
|
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
|
470
|
3500
|
1042
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
3600
|
9033
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
510
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
610
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
5744
|
3194
|
в том числе:
поставщики и подрядчики
|
|
3250
|
2334
|
задолженность перед персоналом организации
|
|
529
|
576
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
|
159
|
41
|
задолженность по налогам и сборам
|
|
1806
|
243
|
прочие кредиторы
|
|
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
|
630
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
5744
|
3194
|
БАЛАНС
|
700
|
9344
|
12227
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
|
|
|
|
в том числе по лизингу
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию
|
|
|
|
Списания в убыток
|
|
|
|
Задолженность неплатёжеспособных дебиторов
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные
|
|
|
|
Износ жилищного фонда
|
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
|
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель__________________ __Хухрин О. Ю. ____
Главный бухгалтер ____________ __Долгодворова Т. А.